Edición especial - Impuestos

Diplomado virtual

Con acompañamiento de tutor experto

Oferta de valor de la edición especial

La Cámara de Comercio de Bogotá presenta su más selecta edición de los programas con modalidad virtual mejor calificados y más solicitados por ejecutivos y empresarios en el último y presente año. Esta edición de diplomados cuenta con un descuento especial ya aplicado  sobre el valor comercial y no es acumulable con otros descuentos.

Antes $ 1.995.000 más IVA, ahora $ 1.500.000 más IVA

Este diplomado le permitirá acceder a las temáticas más relevantes de la actualidad, al mejor costo y con descuentos únicos para no perder esta oportunidad.

Oferta de valor 

La Cámara de Comercio de Bogotá presenta su más selecta edición de los programas con modalidad virtual mejor calificados y más solicitados por ejecutivos y empresarios en el último y presente año. Esta edición de diplomados le permitirá acceder a las temáticas más relevantes de la actualidad, al mejor costo y con descuentos únicos para no perder esta oportunidad.

Estudie, desde la comodidad de su casa u oficina, y conozca en este diplomado los cambios que introduce la nueva Ley de Crecimiento Económico: Ley 2010 de 2019 y los decretos reglamentarios vigentes, actualizando conocimientos sobre legislación, jurisprudencia y doctrina fiscal vigente

Este diplomado se orienta al manejo de todos los conocimientos relacionados con las normas fiscales que conforman una materia compleja y dinámica que cambia constantemente, con el fin de que los participantes puedan responder acertadamente a las exigencias tributarias.

Objetivos

  • Contar con conocimientos sólidos para evaluar si la empresa, como contribuyente, puede gozar de estímulos tributarios, dentro de los parámetros que señala la ley.
  • Manejar correctamente la legislación vigente con el fin de facilitar la gestión empresarial en las organizaciones y una toma de decisiones asertiva para mejorar el flujo de efectivo en las empresas.
  • Lograr un adecuado y correcto manejo de los diferentes impuestos nacionales, que facilite una toma de decisiones tendiente a mejorar el flujo de efectivo en las empresas, con base en la normatividad vigente, evitando posibles sanciones o requerimientos por parte de la administración tributaria.
  • Contar con herramientas para distinguir las diferentes cédulas que permitan la depuración del ingreso.

Dirigido a

Profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos sobre normatividad tributaria, su aplicación  y óptima planeación, con roles relacionados con las áreas de contabilidad, tributaria, financieras y afines que tengan un dominio general de las ciencias contables, tales como contadores, abogados, administradores de empresas, economistas, revisores fiscales,  consultores y asesores tributarios, y en general que participen en los procesos de preparación y toma de decisiones tributarias en las organizaciones privadas del sector real.

Metodología

El programa es 100 % virtual con acompañamiento de experto y para el desarrollo de este se estima una duración promedio de 3 a 4 meses. Los participantes llevan a cabo las actividades de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y son responsables del avance en los módulos con el soporte y orientación de un equipo tutor especializado.

Al inicio, los participantes reciben una guía didáctica que contiene el cronograma de realización organizado por módulos y para cada uno se establece una fecha de inicio y final. Sin embargo, el cumplimiento de esas fechas depende de la disponibilidad, organización y disciplina de cada participante para terminar antes, o en la fecha indicada. Los módulos cursados permanecen publicados en la plataforma hasta la finalización del programa.

El diplomado está compuesto por 3 módulos de aprendizaje donde encontrará contenidos, lecturas, videos, webinar, actividades de refuerzo y herramientas de apoyo como casos, talleres, ejemplos aplicados a situaciones reales y actividades de validación de aprendizaje y conocimiento al finalizar cada módulo. Cada módulo está diseñado, de manera interactiva, utilizando ejemplos para ilustrar la teoría, contará con dinámicas de análisis, solución de retos, foros de discusión y atención de inquietudes específicas a través de chats y correo electrónico. También contará con tutoría para proveer feedback sobre las actividades planteadas.

Para visualizar y acceder de una mejor manera al programa es importante que ingrese a través de los exploradores Mozilla o Google Chrome, los cuales puede descargar gratis en Internet.

Contenido

Módulo 1. Impuesto sobre la renta y complementarios
1 - Ingresos

  • Definición
  • Realización de los ingresos
  • Clasificación de los ingresos: según la naturaleza, según la fuente
  • Ingresos de fuente nacional y extranjera
  • Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
  • Ganancia ocasional
  • Determinación de dividendos
  • Taller

2 - Costos

  • Requisitos para su aceptación
  • Realización y causación
  • Valor patrimonial de los activos
  • Costos presuntos
  • Medios de pago para la aceptación de costos
  • Taller

3 - Deducciones

  • Requisitos para la aceptación de las deducciones
  • Deducciones por pagos laborales
  • Deducciones parafiscales
  • Limitación a las deducciones
  • Deducción por depreciación
  • Provisión de cartera
  • Taller

4 - Renta cedular

  • Renta cedular general (rentas de trabajo, rentas de capital, no laborales)
  • Pensiones
  • Dividendos
  • Renta líquida cedular
  • Tarifas

5. Régimen simple de tributación

  • Hecho generador
  • Requisitos.
  • Tarifas
  • Obligaciones y prohibiciones

6 - Rentas líquidas especiales

  • Renta presuntiva personas jurídicas y personas naturales
  • Recuperación de deducciones
  • Renta por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes
  • Taller

7 - Rentas exentas

  • Características de las rentas exentas
  • Rentas exentas de trabajo
  • Aportes a los fondos de pensiones y cuentas AFC
  • Beneficios especiales de las rentas exentas
  • Taller

Módulo 2. Impuesto sobre las ventas

  • Sujeto del IVA
  • Hechos generadores
  • Causación
  • Territorialidad del tributo
  • Responsables del IVA
  • Responsables y no responsables del IVA
  • Base gravable
  • Servicios y bienes gravados, exentos y excluidos
  • Retención del IVA
  • Impuestos descontables
  • Tarifas
  • Taller

Módulo 3. Retención en la fuente

  • Retención en la fuente laboral
  • Tabla de retención en la fuente laboral
  • Procedimiento 1 y 2
  • Retención en la fuente para indemnización laboral
  • Retención en la fuente para bonificaciones
  • Ejercicios retención en la fuente trabajadores independientes
  • Retención en la fuente, tabla 2020 otros ingresos tributarios
  • Taller

Conferencistas

Carlos Felipe Moyano Reina

Contador público con especializaciones en Gerencia Tributaria e Innovación y Pedagogía Universitaria. Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión con énfasis en Contabilidad Internacional de la Universidad de Santiago de Chile.

Participante de las Jornadas Internacionales de Derecho Tributario 2018 en Montevideo (Uruguay); participante de las Jornadas de Derecho Tributario 2012 en Santiago de Compostela (España).

Docente universitario de posgrado y maestría en diferentes universidades del país, conferencista a nivel nacional en temas contables y tributarios. En la actualidad se desempeña como asesor y consultor tributario de compañías multinacionales y nacionales.

Lidera programas de Planeación Tributaria en el ámbito nacional e internacional en empresas de servicios y manufactureras.

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